目录
第一部分:钦州市建设工程造价管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:钦州市建设工程造价管理站2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分:名词解释
第四部分:钦州市建设工程造价管理站2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
第一部分:钦州市建设工程造价管理站概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区及市有关建设工程造价管理方面的法律法规和方针政策。(二)协助自治区造价站编制、修订工程造价计价依据,以及负责对辖区内计价依据解释工作。(三)协助自治区造价站制定和发布工程造价电子数据规范及标准,发布钦州市建设工程造价指数指标及钦州市建设工程造价信息。(四)调解辖区内工程造价纠纷。(五)对钦州市建设工程招标控制价、合同价、结算价等工程造价成果文件进行备案管理。(六)指导建设工程造价咨询企业、从业人员的业务工作。(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
钦州市建设工程造价管理站成立于1986年,2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位(正科级),2014年3月列入参照公务员法管理单位(正科级),机构设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门,主管部门是钦州市住房和城乡建设局。
第二部分:钦州市建设工程造价管理站2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我单位2026年总收入235.56万元,总支出235.56万元。总收入同比增加34.95万元,同比增长17.42%,主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。总支出同比增加34.95万元,同比增长17.42%,主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入235.56万元,同比增加34.95万元,同比增长17.42%,主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。其中:一般公共财政预算拨款235.56万元,占收入总预算100%,同比增加34.95万元,同比增长17.42%。主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出235.56万元,同比增加34.95万元,同比增长17.42%,主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。基本支出预算226.56万元,占支出总预算96.18%,同比增加34.95万元,同比增长18.24%。项目支出预算9万元,占支出总预算3.82%,与上年持平。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
社会保障和就业支出24.98万元,占支出总预算10.6%,同比增加5.79万元,增长30.18%。
卫生健康支出14.16万元,占支出总预算6.01%,同比减少1.83万元,下降11.45%。
城乡社区支出177.56万元,占支出总预算75.38%,同比增加27.13万元,增长18.04%。
住房保障支出18.87万元,占支出总预算8.01%,同比增加3.86万元,增长25.72%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算226.56万元,占支出总预算96.18%,同比增加34.95万元,同比增长18.24%,主要原因是2025年4月调入职工1人,公用经费定额总数增加,职工工资收入总体较上年度有所增加。其中:
工资福利支出预算186.73万元,占基本支出预算82.42%,同比增加31.19万元,同比增长20.05%。
商品和服务支出预算36.07万元,占基本支出预算15.92%,同比增加3.75万元,同比增长11.6%。
对个人和家庭的补助支出预算3.75万元,占基本支出预算1.65%,同比增加0.01万元,同比增长0.33%。
2.项目支出预算。
项目支出预算9万元,占支出总预算3.82%,与上年持平,主要原因是3个项目支出属于我站主要固定业务支出,基本不变。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2026年财政拨款收支总预算235.56万元。其中:
(一)按收入款项划分:
一般公共预算拨款235.56万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
社会保障和就业支出24.98万元。
卫生健康支出14.16万元。
城乡社区支出177.56万元。
住房保障支出18.87万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2026年一般公共预算拨款支出235.56万元,其中:基本支出226.56万元,项目支出9万元。具体支出预算如下:
行政单位离退休3.81万元,主要用于支出退休人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费。
行政单位医疗8.26万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助5.9万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。
行政运行168.56万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
工程建设标准规范编制与监管9万元,主要用于成果文件备案管理费1万元,政府投资建设项目工程造价监督管理费1万元,钦州市建设工程造价信息发布费7万元。
住房公积金18.87万元,主要用于按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年一般公共预算基本支出226.56万元,其中:
人员经费190.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费36.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2025年预算0万元,与上年持平。其中:
因公出国(境)经费2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是我单位2026年无因公出国(境)经费预算。
公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是我单位2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是我单位2026年无公务用车运行维护费预算。
公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是我单位2026年无公务接待费预算。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2026年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算支出。
十、2026年部门预算其他事项说明
(一)事业单位运行经费预算安排情况
我单位2026年机关运行预算36.07万元,同比增加3.75万元,同比增长11.6%。主要用于钦州市建设工程造价管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是外出差旅增加,在职职工增加1名,相应办公费水电支出增加。
(二)政府采购预算安排情况
我单位2026年政府采购预算总金额10.26万元。其中:货物类采购5.16万元、工程类采购0万元、服务类采购5.1万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
(四)2026年部门预算项目绩效目标说明。
1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标,相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:钦州市建设工程造价信息发布费,预算资金7万元;绩效目标:政府投资的工程项目,其设计概算、施工图纸预算、招标控制价、竣工结算,都需要按照自治区建设部门发布的计价依据和市建设工程造价管理机构公布的造价信息进行编制,市建设工程造价管理机构应按月采集、整理工程造价技术经济指标等相关信息,及时补充计价依据,公布钦州市建筑市场人工、材料、设备、施工机械台班等市场价格。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:钦州市建设工程造价管理站2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
钦州市部门预算公开报表_.xlsx
原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t27474255.shtml



