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钦州市建设工程质量安全监督站2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2026-05-07 15:07:29 本文标签:工程质量安全 部门预算 经费预算 钦州市 

目录

第一部分:钦州市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:钦州市建设工程质量安全监督站2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:钦州市建设工程质量安全监督站2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分:钦州市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职责

(一)建设工程质量监督管理。

1.负责监督排查建设工程项目参建各方质量责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员)及质量检测等单位的工程质量行为和执行国家法律法规、工程建设强制性标准情况的工作;

2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;

3.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;

4.对工程竣工验收进行监督;

5.组织或者参与工程质量事故的调查处理;

6.发现工程质量中的违法违规行为应给予行政处罚的,将违法违规行为问题线索及时报告市住房和城乡建设局;

(二)建设工程安全施工现场监督管理。

1.对建设工程施工现场实施安全监督抽查;

2.监督抽查建设工程项目参建各方安全责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员)安全生产行为及执行国家规范、地方规范情况的工作;

3.纠正和处理建设工程项目参建各方安全责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员)违反安全生产要求的行为;

4.对施工中的违法违规行为或逾期未整改的违法违规行为提出处理意见,应给予行政处罚的,将违法违规行为问题线索及时报告市住房和城乡建设局;

(三)办理建筑起重机械备案和使用登记。

(四)协助市住房和城乡建设局对辖区内建设工程质量安全监督机构的业务工作进行层级监督。

(五)协助市住房和城乡建设局对辖区内工程质量安全监督机构及监督人员进行考核。

(六)完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

钦州市建设工程质量监督站成立于1989年,2005年更名为钦州市建设工程质量安全监督站,于2011年列入参照公务员法管理单位,行使市住房和城乡建设局委托行政职能。全站现设办公、财会、资料核验、监督抽查等岗位。

第二部分:钦州市建设工程质量安全监督站2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我单位2026年总收入349.8万元,总支出349.8万元。总收入同比增加26.64万元,同比增长8.24%,主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。总支出同比增加26.64万元,同比增长8.24%,主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入349.8万元,同比增加26.64万元,同比增长8.24%,主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。其中:

一般公共财政预算拨款349.8万元,占收入总预算100%,同比增加26.64万元,同比增长8.24%。主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。

政府性基金拨款0万元,与上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款0万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平,主要原因是我单位无纳入财政专户管理的收入。

单位资金收入0万元,与上年持平,主要原因是我单位无单位资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出349.8万元,同比增加26.64万元,同比增长8.24%,主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。基本支出预算322.8万元,占支出总预算92.28%,同比增加26.64万元,同比增长8.99%。项目支出预算27万元,占支出总预算7.72%,与上年持平。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出38.05万元,占支出总预算10.88%,同比增加5.12万元,增长15.55%。

卫生健康支出20.89万元,占支出总预算5.97%,同比增加2.59万元,增长14.14%。

城乡社区支出263.93万元,占支出总预算75.45%,同比增加15.39万元,增长6.19%。

住房保障支出26.92万元,占支出总预算7.69%,同比增加3.54万元,增长15.16%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算322.8万元,占支出总预算92.28%,同比增加26.64万元,同比增长8.99%,主要原因是新增在编人员1名,工资福利增加。其中:

工资福利支出预算268.02万元,占基本支出预算83.03%,同比增加22.8万元,同比增长9.3%。

商品和服务支出预算47.3万元,占基本支出预算14.65%,同比增加1.83万元,同比增长4.03%。

对个人和家庭的补助支出预算7.48万元,占基本支出预算2.32%,同比增加2.01万元,同比增长36.61%。

2.项目支出预算。

项目支出预算27万元,占支出总预算7.72%,与上年持平,主要原因是无新增项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2026年财政拨款收支总预算349.8万元。其中:

(一)按收入款项划分:

一般公共预算拨款349.8万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出38.05万元。

卫生健康支出20.89万元。

城乡社区支出263.93万元。

住房保障支出26.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款支出349.8万元,其中:基本支出322.8万元,项目支出27万元。具体支出预算如下:

行政单位离退休7.6万元,主要用于行政单位离退休人员工资开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.45万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

行政单位医疗12.19万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助8.71万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额计缴的医疗补助。

行政运行236.93万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

建设市场管理与监督27万元,主要用于建设工程质量监督与安全监督的专项工作经费支出。

住房公积金26.92万元,主要用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出322.8万元,其中:

人员经费275.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费47.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2025年预算0万元,与上年持平。其中:

因公出国(境)经费2026年预算安排0万元,与上年持平,主要是用于我单位无因公出国(境)经费。主要原因是我单位2026年无因公出国(境)经费预算。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平,主要是用于我单位无公务用车购置费预算。主要原因是我单位2026年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平,主要是用于我单位无公务用车。主要原因是我单位2026年无公务用车运行维护费预算。

公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平,主要是用于我单位无公务接待费。主要原因是我单位2026年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、2026年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

我单位2026年机关运行预算47.3万元,同比增加1.83万元,同比增长4.03%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是我单位新增在编人员1名。

(二)政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额26.18万元。其中:货物类采购4.18万元、工程类采购0万元、服务类采购22万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编制车辆0辆,全部为钦州市建设工程质量安全监督站单位所有,其中:保留应急、机要通信用车0辆,执法执勤用车0辆,执法执勤特种车0辆,行政执法车0辆,一般特种车0辆,事业单位用车0辆。

(四)2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标,相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:建设工程质量监督工作经费,预算资金10万元;绩效目标:加强了对建设工程质量的管理,保护人民生命财产安全。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:钦州市建设工程质量安全监督站2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

2026年度质安监站部门预算公开报表.xlsx

 

原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t27498378.shtml